商业企业总是处于危险之中。此类风险可能包括决策风险,估计和计划风险,流程和程序等。显然,一种风险是欺诈或其他类型的业务资源滥用。

该研讨会结合了各种风险管理的国际标准,由经验丰富的专家开发。该课程旨在使管理人员拥有健全的知识和财务/审计专业人员,以获得与风险管理相关的技能。

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目标

  • 确定各种业务资产,
  • 描述内部控制系统的结构和要素,
  • 识别业务可能存在的风险并制定正确管理它们的计划
  • 开展资产控制活动,
  • 解释如何有效实施资产控制活动。

谁应该参加

本课程面向中小企业的经理和员工,包括企业主,董事,股东,董事会,监事以及其他管理或控制企业资产的人员。

模块

第1天

  • 各种业务资产
  • 什么是内部控制
  • 内部控制系统的要素
  • 风险管理是什么以及重要的原因
  • 财务政策和手册

第二天

  • 基于风险的内部审计
  • 国际实践框架(IPPF,GAAP和IFRS)
  • 风险识别和控制
  • 持续控制和调查

第3天

  • 数据收集和分析
  • 报告和决策
  • 可能产生风险的业务流程
  • 授权和项目管理过程

第4天

  • 商业决策和法律方面
  • 欺诈风险和预防
  • 进行内部审计和风险管理
  • 影响和沟通

第5天

  • 更换管理层
  • 谈判和冲突管理
  • 沟通技巧
  • 领导能力
  • 道德和客观方法
授课语言:
  • 英语

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最后更新五月 26, 2019
本课程是 校园实地
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Duration
5 天
全日制
价格
3,695 USD
在迪拜的酒店会议场地举办为期五天的增值税课程,包括证书,午餐和咖啡休息时间。
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